М А З М У Н У

№ п/п

Токтом №

Токтом датасы

Кыска мазмуну

1.

1

18.02.2017

Көк-жар айыл өкмөтүнүн 2016-жыл   ичинде аткарылган иштери боюнча   айыл өкмөт башчысынын  ФЭБ нүн  башчысынын  отчетторун угуу тууралуу

2.

2

18.02.2017

Көк-Жар айылөкмөтүнүн 2017-жылга

 карата бюджетин жана 2018-2019-жылдарга   карата бюджеттин долбоорун бекитүү жөнүндө

3.

3

18.02.2017

2017-жылга карата айыл өкмөтүнүн  жарандарынын тамарка салыгына                   жеңилдиктерди берүү жана

коэфиценттерди белгилөө жөнүндө

4.

4

18.02.2017

Көк-Жар айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык

 өнүгүүсүнүн 2013-2018-жылдарга карата стратегиялык планына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү   менен бекитүү жөнүндө

 

 

 

 

 

1

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\sony\Desktop\герб.jpg

Көк-Жар айылдык  кенешинин кезектеги VI чакырылышынын 5 сессиясы

Т О К Т О М

Көк-Жар айылы

1

18.02.2017

 

Көк-жар айыл өкмөтүнүн 2016-жыл   ичинде аткарылган иштери боюнча   айыл өкмөт башчысынын  ФЭБ нүн  башчысынын  отчетторун угуу тууралуу

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү  өз алдынча   башкаруу мыйзамына ылайык Көк-Жар айыл  өкмөтү тарабынан  2016-жылда аткарылган иштер тууралуу  айыл өкмөт башчысы С. М. Миңбаевдин жана аыл өкмөтүнүн  ФЭБ нүн  башчысы  А Мукумбаевдин угуп жана талкуулап, Кыргыыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү" Мыйзамынын 4-бөлүмүнүн 27-статьясынын 4-пунктуна ылайык депутаттардын  Көк-Жар айылдык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.         Көк-Жар айыл өкмөт тарабынан2016-жылда аткарылган иштери тууралуу айыл өкмөт башчысы С. М. Миңбаевдин отчету канаттандырарлык  деп табылсын. (отчету тиркелет).

 

2.         2016-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы боюнча ФЭБнүн башчысы  А. Мукумбаевдин  отчету канаттандырарлык деп белгиленсин. (отчету тиркелет).

Көк-Жар айылдык   төрагасы 

 

Н.Туманов

 

 

Назад

 

 

5-1 токтомуна

тиркеме 18.02.2017

                                                              

 

Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысынын 2016-жыл ичинде аткарылган иштери жөнүндө отчету.

 

 

                    Көк-Жар айыл өкмөтү боюнча 2016-жылдын 12 айында салык жана салык эмес жыйымдарга жеткирилген жалпы тапшырма  7063,5 миң сом болсо иш жүзүндө 7659,8 миң сом жыйналып,жалпысы болуп 108,4%га аткарылып,жеткирилген тапшырмадан 596,3 миң сомго көп аткарылган.

                  Көк-Жар айыл аймагы боюнча 2016-жыл ичинде 10234,2 миң сомдук өнөр жай продукциялары өндүрүлдү,булл дегенибиз 2015-жылдын 12 айында 5679,7 миң сомдук өнөр жай продукциялары өндүрүлүп,салыштырмалуу 4554,5 миң сомдук өнөр жай продукциялары көп өндүрүлгөн же башкача айтканда 55% га көп болду.

                  2016-жыл ичинде жалпысы болуп 8 ар түрдүү багыттагы ишкана,ашканалар ачылып,жаштарыбыз 27 иш орун менен камсыз болунду.

                 Ал эми Көк-Жар айыл аймагы боюнча жалпы инвестицияга тартылган акча каражаты 50516 миң сомду түзүп,анын ичинен сырткы инвестиция  7453,0 миң,жергиликтүү бюджеттен 4380,0 миң,республикалык бюджеттен 30527,0 миң,жамааттан 274,0 миң, жеке ишкерлер 7881,0 миң сомдук инвестициялар тартылды.Айыл аймагы боюнча жалпы 41 жумушчу орундары менен камсыз болушту.

               Көк-Жар айыл аймагында 2016-жылдын түшүмү үчүн кылкапндуу дан эгиндери кайрак,суулуу болуп 1758 га жер аянтына себилип,андан 3035,0 тонна,жүгөрү 790 га жер аянтына эгилип,андан 5585,3 тонна,жашылча 170,га жерге эгилип3264,0 тонна,картошка 216,0 га жерге эгилип,андан 3460,3 тонна,71 га жер аянтына  май өсүмдүгү себилип,андан 71,0 тонна,ал эми 449 га жер аянтында тоют өсүмдүктөрү башкача айтканда беде чөп өсүмдүктөрү себилип,андан 2146,0 тонна беде орулуп алынды.                              Бүгүнкү күндө  продукциясынын түрлөрүн жайылтуу,анны тамчылатып сугаруу жолдоруна өткөрүү менен алма продукциясын чет өлкөлөргө экспортко чыгаруу деңгээлинде иш алып баруу боюнча,айылдардагы  багбандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат.

                 Айылда күнөсканаларды куру маселеси боюнча Алашан,Сарыкаңды,Борбаш айылдарында кээ бир атуулдарыбыз күнөсканаларды курушуп жакшы эле пайдаларды көрүп жатышат.Ал эми бактарды тамчылатып сугаруу менен Жийде айылынын тургуну А.Алибиев өзүнүн эсебинен өздөштүрүлгөн  алма багын тамчылатып сугаруу  ыкмасы менен бактарын сугарып жакшы жетишкендиктерге жетишип олтурат.

 

 

 

                   Кыргыз Республикасында малдарды идентификациялоо боюнча пилоттук 3 район алынып,анын ичинде Ноокат  районубузда тандалып алынган.Мына ошого байланыштуу бүгүнкү күндө кара малдарды идетификациялоо боюнча айылдын ветеринардык адистери тарабынан кызуу жүрүп жатат.

 

             

                  Көк-Жар айыл аймагындагы бала бакчалардын саны жалпы 6,андагы балдардын саны 440 бала тарбияланат.

                    Билим берүү тармактары баюнча бары 8 мектеп бар,анын ичинен 1 башталгыч,2 толук эмес орто,5 орто мектептерибиз бар.Айыл аймагындагы билим берүү тармактарында жалпысы болуп 260  мугалим бар,ал эми ошол эле тармактарда окуучулардын саны жалпысы болуп 3327 окуучу билим алат.

                  Айыл аймагында  2 китепкана иштеп жатат,1 маданият үйү ,1 музыкалык мектеп бар,бүгүнкү күндө эң жакшы ийгиликтер менен иштеп жатышат.

                  Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен 2016-жыл «Тарых жана маданият жылы» деп жарыяланышына  негиз,Көк-Жар айыл өкмөтүндө да бир топ жакшы иштер аткарылды.Белгиленген иш чаранын негизинде Көк-Жар айылындагы жайгашкан улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына арналган эстеликтерибиз тазаланып жыл сайын оңдолуп турат.Ошону менен бирге эле Көк-Жар айылындагы жайгашкан айыл өкмөтүнүн маданият үйүнүн файеси жаңыртылып,эки тарыхый Мамаке жана Чотон баатырлардын ошондой эле учурда жашап жаткан  Социалисттик эмгектин баатырлары,М.Алиевдин,К.Турдуевдин,Кыргыз эл батыры М.Мамытовдун бюстары орнотулуп,жалпы коомчулуктун катышуусунда чоң аземи болуп өттү.

                  2016-жыл ичинде турмуш шарты оор тургундарга 200,0 миң сомго жакын материалдык жардамдар  берилди.Ал эми майыптар күнүнө карата 25,0 миң сом акчалай каражат таркатылып берилди.Ал эми пособия алуучулардын саны 427 кожолук               балдардын  жөлөк пулдарын алышты.

                Айыл аймагы боюнча №14-15 УБДТ жана бир инфекциялык бөлүм ,тез жардам,төрөт үйү,хирургия стационардык бөлүмдөрү иштеп жатат.

                Жогоруда белгиленгендердин негизинде 2016-жылдагы Көк-Жар айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы менен 2017-жылга коюлган милдеттерди турмушка ашыруу максатында  айыл өкмөтү төмөнкүдөй милдеттерди кабыл алабыз:

 

1    Көк-Жар айыл өкмөтүнүн 2016-жылдагы социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсүн камсыздоодо салык жана салык эмес жыйымдарга,салыктын бардык түрлөрү боюнча жеткирилген план тапшырмаларды аткарууда,жайыт акыларын чогултууда,инвестиция тартууда,социалдык маселелерди чечүүдө кемчилдиктердин бар экендиги белгиленсин.

 

2.    Кыргыз Республикасынын «Салык кодексинин» айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгынын базалык ставкалары жөнүндөгү 49-бөлүгүнүн 337-беренесине ылайык салык базасын инвентарзациялоо жана кыртыштын бонитетин аныктап,жер салыгынын көлөмүн көтөрүү маселесин,айылдык кеңештин сессиясына сунуштоо жагы ФЭБнүн башчысы А.Мукумбаевге жана салыкчы К.Алимоваларга тапшырылсын.

 

3.    Айылдын инфраструктурасын жакшыртууда чет элдик инвесторлордун мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып проектерди жазуу тууралуу маалыматтарды берип,калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жагы ар бир айылдын айыл башчыларына жүктөлсүн.

 

4.    Калкты таза суу менен камсыздоону жакшыртуу жагы ар бир айылдын айыл башчыларына жана «Тешик-Таш» ИСКАКБнын жетекчисине милдеттендирилсин.

 

5.     Айыл өкмөтүнүн бардык айылдарында малдарды идентификациялоо багытында түзүлгөн иш чараларды өз убагында аткаруу ветеринардык кызматкерлерге тапшырылсын.

 

6.    Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү максатында  кошумча резервдерди издөө жагы бардык тиешелүү адистерге жүктөлсүн.

 

7.    Айдоо жерлерди натыйжалуу пайдалануу,жерлерди которуштуруп айдоо,айыл өкмөтүнүн КБФнын жерлерин толугу менен  мыйзам чегинде ижарага берүү  жагы, жер адистерине жана айыл башчыларга тапшырылсын.

 

8.    Республикабызда 2017-жылды «Ыйман,адеп жана маданият жылы» деп жарыялангандыгы тууралуу түзүлгөн иш чараларды ишке ашыруу:

----- Мектептерде билим берүү сапатын жакшыртуу

----- бала бакчалардын базаларын чыңдоо

----- жөлөк пул дайындоодо мыйзамдуулукту сактоо

----- айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу

----- салттуу динге жат болгон көрүнүштөргө каршы иш аракеттерди жүргүзүү менен диний экстремизмдин алдын алуу боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү

----- ысырапкечиликке жол бербөө,ашыкча ыксыз чыгымдарды болтурбоо

----- Айыл өкмөтүндөгү саламаттыкты сактоо,билим берүү,маданият тармакиарындагы 3 фаздуу электр энергиясы менен жылытуучу бюджеттик имараттарды жылытуу багытында  альтернативдик жолдорду табу жагын уюштуруу жана жана булл багытта аткарылган иштин жыйынтыгы ар сайын Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын  экономика секторуна маалымат берүү жагы тиешелүү адистерге жүктөлсүн.

----- Көк-Жар айыл аймагындагы коопсуз жайга көчүрүлүп чыгууга муктаж болгон үй-бүлөөлөрдү тактап,иш чара иштеп чыгуу жагы айыл өкмөтүнүн адиси З.Акботоевге тапшырылсын.

 

 

 

 

 

 Көк-Жар айыл өкмөтүнүн башчысы:                                                  С.Миңбаев.

 

 

                                                                                                                                                             5 -1 токтомуна тиркеме 18.02.2017

 

Отчет об исполнении бюджета с/о Кок-Жарза  2016-года

 

 

 

Наименование

Кодстатьи

остаток

Уведомлениезагод

Уточнениезагод

Утв. плангодовой

Уточ.плангодовой

сначалогода

Сальдо

%

 

01.01.2017

 

 

 

1

2

7

 

 

15

16

7

 

 

 

ГОССЛУЖБЫОБЩЕГОНАЗНАЧЕНИЯ

701

756912,0

-27900,0

729012,0

5367000,0

6096012,0

5873349,0

Сальдо на 01,01,2017

 

 

Засчетбюджетныхсредств

 

756912,0

-27900

729012

5367000,0

6096012,0

5873349,0

222663,0

96,3

 

Заработнаяплата

2111100

433800,0

37600

471400

3303400,0

3774800,0

3680805,0

93995,0

97,5

 

ВзносывСоциальныйфонд

2121

74831,0

6500

81331

488800,0

570131,0

559720,0

10411,0

98,2

 

Взносывпенсионныйфонд

21211100

66154,9

5746,37

71901,3

432127,5

504028,8

498605,0

5423,8

98,9

 

ВзносывФондмедицинскогострахования

21211200

8676,1

753,63

9429,688

56672,5

66102,2

61115,0

4987,2

92,5

 

Командировочныерасходывнутристраны

22111100

 

500

500

190000,0

190500,0

149801,0

40699,0

78,6

 

Услугисвязи

2212

0,0

1500

1500

42400,0

43900,0

42066,0

1834,0

95,8

 

Услугисвязи

22121100

 

1500

1500

6800,0

8300,0

6466,0

1834,0

77,9

 

Прочиеуслугисвязи

22122900

 

0

0

35600,0

35600,0

35600,0

0,0

100,0

 

Транспортныерасходы

2214

0,0

0

0

160000,0

160000,0

129200,0

30800,0

80,8

 

ТранспортныерасходыГСМ

22141100

 

0

0

130000,0

130000,0

117200,0

12800,0

90,2

 

Приобретениезапасныхчастей

22141300

 

0

0

30000,0

30000,0

12000,0

18000,0

40,0

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

16500,0

-46100

-29600

507300,0

477700,0

472437,0

5263,0

98,9

 

Услугивобластииформационныхуслуг

22151400

16500,0

0

16500

100000,0

116500,0

108538,0

7962,0

93,2

 

Расходынаобучениегосслужащих

22153100

 

0

0

21000,0

21000,0

22000,0

-1000,0

104,8

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

 

-46100

-46100

386300,0

340200,0

341899,0

-1699,0

100,5

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

0,0

0

0

60000,0

60000,0

44593,0

15407,0

74,3

 

Расходынатекущийремонтзданияисооружения

22211100

 

0

0

60000,0

60000,0

44593,0

15407,0

74,3

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

2222

7691,0

0

7691

100000,0

107691,0

90860,0

16831,0

84,4

 

Приобретениеоборудованияиматериалов

22221100

7691,0

0

7691

100000,0

107691,0

90860,0

16831,0

84,4

 

Коммунальныеуслуги

2231

0,0

0

0

213800,0

213800,0

213800,0

0,0

100,0

 

Платазаводу

22311100

 

0

0

5000,0

5000,0

5000,0

0,0

100,0

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

 

0

0

208800,0

208800,0

208800,0

0,0

100,0

 

Резервныйфонд

2824

0,0

0

0

201300,0

201300,0

200900,0

400,0

99,8

 

Резервныйфонд

28241100

 

0

0

201300,0

201300,0

200900,0

400,0

99,8

 

Зданияисооружения

3111

201090,0

-27900

173190

0,0

173190,0

173127,0

63,0

100,0

 

Приобретениеистроительствопроизводственныхсоору-й

31113290

201090,0

-27900

173190

0,0

173190,0

173127,0

63,0

100,0

 

Машины и оборудования

3112

23000,0

0

23000

100000,0

123000,0

116040,0

6960,0

94,3

 

Приобретениемебели

31123210

 

0

0

100000,0

100000,0

96600,0

3400,0

96,6

 

Приобретениекомпьютерногооборудования

31123230

23000,0

0

23000

0,0

23000,0

19440,0

3560,0

84,5

 

ГРАЖДАНСКАЯОБОРОНА

702

0,0

0

0

50000,0

50000,0

0,0

50000,0

0,0

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

50000,0

50000,0

0,0

50000,0

0,0

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

0,0

0

0

50000,0

50000,0

0,0

50000,0

0,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

 

0

0

50000,0

50000,0

0,0

50000,0

0,0

 

 

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙПОРЯДОК

703

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕВОПРОСЫ

704

195200,0

-50000

145200

1000000,0

1145200,0

877480,0

267720,0

76,6

 

Засчетбюджетныхсредств

 

195200,0

-50000

145200

1000000,0

1145200,0

877480,0

267720,0

76,6

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

195200,0

0

195200

520000,0

715200,0

517438,0

197762,0

72,3

 

Услугипосодержаниюсостоянияимущества

22152100

 

0

0

50000,0

50000,0

47500,0

2500,0

95,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

195200,0

0

195200

470000,0

665200,0

469938,0

195262,0

70,6

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

0,0

-50000

-50000

480000,0

430000,0

360042,0

69958,0

83,7

 

Расходынатекущийремонтсооружений

22211100

 

0

0

0,0

0,0

100072,0

-100072,0

 

 

Расходынатекущийремонтзданийипомещений

22211200

 

-50000

-50000

480000,0

430000,0

259970,0

170030,0

60,5

 

ЖИЛИЩНЫЕИКОММУНАЛЬНЫЕУСЛУГИ

706

432097,0

-83800

348297

6191500,0

6539797,0

6427637,0

112160,0

98,3

 

Засчетбюджетныхсредств

 

432097,0

-83800

348297

6191500,0

6539797,0

6427637,0

112160,0

98,3

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

174852,0

0

174852

340000,0

514852,0

463168,0

51684,0

90,0

 

Услугипосодержаниюсостоянияимущества

22152100

 

0

0

330000,0

330000,0

0,0

330000,0

0,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

174852,0

0

174852

10000,0

184852,0

463168,0

-278316,0

250,6

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

257245,0

0

257245

965300,0

1222545,0

1222499,0

46,0

100,0

 

Расходынатекущийремонтзданийипомещений

22211100

257245,0

0

257245

0,0

257245,0

318759,0

-61514,0

123,9

 

Расходытекущийремонтсооружений

22211200

 

0

0

965300,0

965300,0

903740,0

61560,0

93,6

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

2222

0,0

0

0

70000,0

70000,0

70000,0

0,0

100,0

 

Преобретениеоборудованиеиматериалов

22221100

 

0

0

70000,0

70000,0

70000,0

0,0

100,0

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

 

0

0

161000,0

161000,0

161000,0

0,0

100,0

 

Зданияисооружения

3111

0,0

-83800

-83800

4655200,0

4571400,0

4510970,0

60430,0

98,7

 

Приобретениеистроительствопрочихсоору-й

31113290

 

-83800

-83800

4655200,0

4571400,0

4510970,0

60430,0

98,7

 

ОТДЫХ, КУЛЬТУРАИРЕЛИГИЯ

708

0,0

0

0

141000,0

141000,0

140996,0

4,0

100,0

 

БИБЛИОТЕКИ

70821

0,0

0

0

141000,0

141000,0

140996,0

4,0

100,0

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

141000,0

141000,0

140996,0

4,0

100,0

 

Заработнаяплата

2111100

 

0

0

120300,0

120300,0

120300,0

0,0

100,0

 

ВзносывСоциальныйфонд

2121

0,0

0

0

20700,0

20700,0

20696,0

4,0

100,0

 

Взносывпенсионныйфонд

21211100

 

0

0

18300,0

18300,0

18277,0

23,0

99,9

 

ВзносывФондмедицинскогострахования

21211200

 

0

0

2400,0

2400,0

2419,0

-19,0

100,8

 

ПРОЧИЕМЕРОПРИЯТИЯПОКУЛЬТУРЕ

70825

0,0

0

0

215000,0

215000,0

215000,0

0,0

100,0

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

215000,0

215000,0

215000,0

0,0

100,0

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

0,0

0

0

215000,0

215000,0

215000,0

0,0

100,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

 

0

0

215000,0

215000,0

215000,0

0,0

100,0

 

ДВОРЦЫИДОМАКУЛЬТУРЫ, КЛУБЫ

70823

1670682,0

-171000

1499682

1550700,0

3050382,0

2946978,0

103404,0

96,6

 

Засчетбюджетныхсредств

 

1670682,0

-171000

1499682

1550700,0

3050382,0

2946978,0

103404,0

96,6

 

Заработнаяплата

2111100

 

0

0

280500,0

280500,0

280228,0

272,0

99,9

 

ВзносывСоциальныйфонд

2121

0,0

0

0

48400,0

48400,0

47834,0

566,0

98,8

 

Взносывпенсионныйфонд

21211100

 

0

0

42788,4

42788,4

42512,0

276,4

99,4

 

ВзносывФондмедицинскогострахования

21211200

 

0

0

5611,6

5611,6

5322,0

289,6

94,8

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

12375,0

0

12375

336200,0

348575,0

348600,0

-25,0

100,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

12375,0

0

12375

336200,0

348575,0

348600,0

-25,0

100,0

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

0,0

-68000

-68000

365000,0

297000,0

281555,0

15445,0

94,8

 

Расходынатекущийремонтзданияисооружения

22211100

 

-68000

-68000

365000,0

297000,0

268905,0

28095,0

90,5

 

Расходытекущийремонтсооружений

22211200

 

 

0

0,0

0,0

12650,0

-12650,0

 

 

Коммунальныеуслуги

2231

0,0

0

0

20600,0

20600,0

20600,0

0,0

100,0

 

Платазаводу

22311100

 

0

0

18200,0

18200,0

18200,0

0,0

100,0

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

 

0

0

2400,0

2400,0

2400,0

0,0

100,0

 

Здания и сооружения

3111

1658307,0

-103000

1555307

350000,0

1905307,0

1845161,0

60146,0

96,8

 

Приобретениеистроительствопрочихсоору-й

31113290

1658307,0

-103000

1555307

350000,0

1905307,0

1845161,0

60146,0

96,8

 

Машиныиоборудования

3112

0,0

0

0

150000,0

150000,0

123000

27000,0

82,0

 

Приобретениепрочеймебелииоборудование

31123290

 

0

0

150000,0

150000,0

123000

27000,0

82,0

 

 

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Другиеуслугиповопросамотдыха, культурыирелигии

70869

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Итогопоразделу 708-ОТДЫХ, КУЛЬТУРАИРЕЛИГИЯ

708

1670682,0

-171000

1499682

1906700,0

3406382,0

3302974,0

103408,0

97,0

 

Засчетбюджетныхсредств

 

1670682,0

-171000

1499682

1906700,0

3406382,0

3302974,0

103408,0

97,0

 

Заработнаяплата

2111100

0,0

0

0

400800,0

400800,0

400528,0

272,0

99,9

 

ВзносывСоциальныйфонд

2121

0,0

0

0

69100,0

69100,0

68530,0

570,0

99,2

 

Взносывпенсионныйфонд

21211100

0,0

0

0

61088,4

61088,4

60789,0

299,4

99,5

 

ВзносывФондмедицинскогострахования

21211200

0,0

0

0

8011,6

8011,6

7741,0

270,6

96,6

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

12375,0

0

12375

551200,0

563575,0

563600,0

-25,0

100,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

12375,0

0

12375

551200,0

563575,0

563600,0

-25,0

100,0

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

0,0

-68000

-68000

365000,0

297000,0

281555,0

15445,0

94,8

 

Расходынатекущийремонтзданияисооружения

22211100

0,0

-68000

-68000

365000,0

297000,0

268905,0

28095,0

90,5

 

Расходытекущийремонтсооружений

22211200

0,0

0

0

0,0

0,0

12650,0

-12650,0

 

 

Коммунальныеуслуги

2231

0,0

0

0

20600,0

20600,0

20600,0

0,0

100,0

 

Платазаводу

22311100

0,0

0

0

18200,0

18200,0

18200,0

0,0

100,0

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

0,0

0

0

2400,0

2400,0

2400,0

0,0

100,0

 

Здания и сооружения

3111

1658307,0

-103000

1555307

350000,0

1905307,0

1845161,0

60146,0

96,8

 

Приобретениеистроительствопрочихсоору-й

31113290

1658307,0

-103000

1555307

350000,0

1905307,0

1845161,0

60146,0

96,8

 

Машиныиоборудования

3112

0,0

0

0

150000,0

150000,0

123000

27000,0

82,0

 

Приобретениепрочеймебелииоборудование

31123290

0,0

0

0

150000,0

150000,0

123000

27000,0

82,0

 

ОБРАЗОВАНИЯ

709

163400,0

379700

543100

5401600,0

5944700,0

5581183,0

363517,0

93,9

 

ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЯ

70911

55000,0

271000

326000

2266600,0

2592600,0

2412632,0

179968,0

93,1

 

Засчетбюджетныхсредств

 

55000,0

271000

326000

2266600,0

2592600,0

2412632,0

179968,0

93,1

 

Приобретениепродуктовпитания

22181100

 

80000

80000

780000,0

860000,0

826616,0

33384,0

96,1

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

55000,0

0

55000

70000,0

125000,0

119557,0

5443,0

95,6

 

Расходытекущийремонтзданиеипомещение

22211100

55000,0

0

55000

70000,0

125000,0

119557,0

5443,0

95,6

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

2222

0,0

0

0

33000,0

33000,0

21095,0

11905,0

63,9

 

Приобретениеоборудованияиматериалов

22221100

 

0

0

33000,0

33000,0

21095,0

11905,0

63,9

 

Приобретениеугля

22241100

 

0

0

228000,0

228000,0

180825,0

47175,0

79,3

 

Коммунальныеуслуги

2231

0,0

0

0

200600,0

200600,0

200600,0

0,0

100,0

 

Платазаводу

22311100

 

0

0

34000,0

34000,0

34000,0

0,0

100,0

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

 

0

0

166600,0

166600,0

166600,0

0,0

100,0

 

Здания и сооружения

3111

0,0

260000

260000

655000,0

915000,0

833439,0

81561,0

91,1

 

Приобретениепрочихмеханизмовиоборудование

31113290

 

260000

260000

655000,0

915000,0

833439,0

81561,0

91,1

 

Машины и оборудования

3112

0,0

-69000

-69000

300000,0

231000,0

230500,0

500,0

99,8

 

Приобретениемебели

31123210

 

-69000

-69000

300000,0

231000,0

230500,0

500,0

99,8

 

 

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

СРЕДНИЕШКОЛЫ

70921

108400,0

108700

217100

3135000,0

3352100,0

3168551,0

183549,0

94,5

 

Засчетбюджетныхсредств

 

108400,0

108700

217100

3135000,0

3352100,0

3168551,0

183549,0

94,5

 

Услугисвязи

2212

0,0

0

0

14400,0

14400,0

14100,0

300,0

97,9

 

Услугисвязи

22122100

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

!

 

Прочиеуслугисвязи

22122900

 

0

0

14400,0

14400,0

14100,0

300,0

97,9

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

0,0

0

0

18900,0

18900,0

18900,0

0,0

100,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

 

0

0

18900,0

18900,0

18900,0

0,0

100,0

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

0,0

238800

238800

640000,0

878800,0

760927,0

117873,0

86,6

 

Расходытекущийремонтзданиеипомещение

22211100

 

238800

238800

640000,0

878800,0

760927,0

117873,0

86,6

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

2222

0,0

0

0

45500,0

45500,0

45500,0

0,0

100,0

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

22221200

 

0

0

45500,0

45500,0

45500,0

0,0

100,0

 

Приобретениеугля

22241100

 

0

0

448000,0

448000,0

419000,0

29000,0

93,5

 

Коммунальныеуслуги

2231

0,0

0

0

1073400,0

1073400,0

1050493,0

22907,0

97,9

 

Платазаводу

22311100

 

0

0

68900,0

68900,0

69500,0

-600,0

100,9

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

 

0

0

1004500,0

1004500,0

980993,0

23507,0

97,7

 

Здания и сооружения

3111

100000,0

0

100000

684800,0

784800,0

784131,0

669,0

99,9

 

Приобретениеистроительствопрочихсоору-й

31113290

 

0

0

684800,0

684800,0

684771,0

29,0

100,0

 

Капитальныйремонтпрочихзданий

31112390

100000,0

0

100000

0,0

100000,0

99360,0

640,0

99,4

 

Машины и оборудования

3112

8400,0

-130100

-121700

210000,0

88300,0

75500,0

12800,0

85,5

 

Приобретениемебели

31123210

8400,0

-120100

-111700

130000,0

18300,0

5600,0

12700,0

30,6

 

Приобретениекомпьютерногооборудования

31123230

 

-10000

-10000

80000,0

70000,0

69900

100,0

99,9

 

НЕПОЛЬНЫЕСРЕДНИЕШКОЛЫ

7092

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

НАЧАЛЬНЫЕШКОЛЫ

 

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

Школаспредоставлениемжилья

70921

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

Итогопоразделу 709-ОБРАЗОВАНИЯ

709

163400,0

379700

543100

5401600,0

5944700,0

5581183,0

363517,0

93,9

 

Засчетбюджетныхсредств

 

163400,0

379700

543100

5401600,0

5944700,0

5581183,0

363517,0

93,9

 

Услугисвязи

2212

0,0

0

0

14400,0

14400,0

14100,0

300,0

97,9

 

Услугисвязи

22121100

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

Прочиеуслугисвязи

22122900

0,0

0

0

14400,0

14400,0

14100,0

300,0

97,9

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

0,0

0

0

18900,0

18900,0

18900,0

0,0

100,0

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

0,0

0

0

18900,0

18900,0

18900,0

0,0

100,0

 

Приобретениепродуктовпитания

22181100

0,0

80000

80000

780000,0

860000,0

826616,0

33384,0

96,1

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

55000,0

238800

293800

710000,0

1003800,0

880484,0

123316,0

87,7

 

Расходытекущийремонтзданиеипомещение

22211100

55000,0

238800

293800

710000,0

1003800,0

880484,0

123316,0

87,7

 

Приобретениепредметовиматер.длятекущиххозяй. целей

2222

0,0

0

0

78500,0

78500,0

66595,0

11905,0

84,8

 

Приобретениеоборудованияиматериалов

22221100

0,0

0

0

33000,0

33000,0

21095,0

11905,0

63,9

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

22221200

0,0

0

0

45500,0

45500,0

45500,0

0,0

100,0

 

Приобретениеугля

22241

0,0

0

0

676000,0

676000,0

599825,0

76175,0

88,7

 

Коммунальныеуслуги

2231

0,0

0

0

1274000,0

1274000,0

1251093,0

22907,0

98,2

 

Платазаводу

22311100

0,0

0

0

102900,0

102900,0

103500,0

-600,0

100,6

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

0,0

0

0

1171100,0

1171100,0

1147593,0

23507,0

98,0

 

Здания и сооружения

3111

100000,0

260000

360000

1339800,0

1699800,0

1617570,0

82230,0

95,2

 

Приобретениепрочихмеханизмовиоборудование

31113290

0,0

260000

260000

1339800,0

1599800,0

1518210,0

81590,0

94,9

 

Капитальныйремонтпрочихзданий

31112390

100000,0

0

100000

0,0

100000,0

99360,0

640,0

99,4

 

Машины и оборудования

3112

8400,0

-199100

-190700

510000,0

319300,0

306000,0

13300,0

95,8

 

Приобретениемебели

31123210

8400,0

-189100

-180700

430000,0

249300,0

236100,0

13200,0

94,7

 

Приобретениекомпьютерногооборудования

31123230

0,0

-10000

-10000

80000,0

70000,0

69900

100,0

99,9

 

СОЦИАЛЬНАЯЗАЩИТА

710

0,0

0

0

220000,0

220000,0

220000,0

0,0

100,0

 

Другиерасходыразделасоциалнойзащиты

 

0,0

0

0

220000,0

220000,0

220000,0

0,0

100,0

 

Засчетбюджетныхсредств

 

0,0

0

0

220000,0

220000,0

220000,0

0,0

100,0

 

Социалныевыплатынаселения

27211500

 

0

0

220000,0

220000,0

193000,0

27000,0

87,7

 

Компенсациявзаменльготильготынаселения

27213100

 

0

0

0,0

0,0

27000,0

-27000,0

#ДЕЛ/0!

 

Засчетспециальныхсредств

 

 

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

 

ВСЕГОПОРАЗДЕЛАМ

 

3218291,0

47000

3265291

20136800,0

23402091,0

22282623,0

1119468,0

95,2

 

Засчетбюджетныхсредств

 

3218291,0

47000

3265291

20136800,0

23402091,0

22282623,0

1119468,0

95,2

 

Заработнаяплата

2111100

433800,0

37600

471400

3704200,0

4175600,0

4081333,0

94267,0

97,7

 

ВзносывСоциальныйфонд

2121

74831,0

6500

81331

557900,0

639231,0

628250,0

10981,0

98,3

 

Взносывпенсионныйфонд

21211100

66154,9

5746,37

71901,312

493215,9

565117,3

559394,0

5723,3

99,0

 

ВзносывФондмедицинскогострахования

21211200

8676,1

753,63

9429,688

64684,1

74113,7

68856,0

5257,7

92,9

 

Командировочныерасходывнутристраны

22111

0,0

500

500

190000,0

190500,0

149801,0

40699,0

78,6

 

Услугисвязи

2212

0,0

1500

1500

56800,0

58300,0

56166,0

2134,0

96,3

 

Услугисвязи

22121100

0,0

1500

1500

6800,0

8300,0

6466,0

1834,0

77,9

 

Прочиеуслугисвязи

22122900

0,0

0

0

50000,0

50000,0

49700,0

300,0

99,4

 

Транспортныерасходы

22141100

0,0

0

0

160000,0

160000,0

129200,0

30800,0

80,8

 

ТранспортныерасходыГСМ

22141100

0,0

0

0

130000,0

130000,0

117200,0

12800,0

90,2

 

Приобретениезапасныхчастей

22141200

0,0

0

0

30000,0

30000,0

12000,0

18000,0

40,0

 

Приобретениепрочихуслуг

2215

398927,0

-46100

352827

1987400,0

2340227,0

2035543,0

304684,0

87,0

 

Услугипосодержаниюсостоянияимущества

221520

0,0

0

0

380000,0

380000,0

47500,0

332500,0

12,5

 

Расходынаобучениегосслужащих

22153100

0,0

0

0

21000,0

21000,0

22000,0

-1000,0

104,8

 

Услугивобластииформационныхуслуг

22151400

16500,0

0

16500

100000,0

116500,0

108538,0

7962,0

93,2

 

Расходы, связанныесоплатойпрочихуслуг

22154900

382427,0

-46100

336327

1486400,0

1822727,0

1857505,0

-34778,0

101,9

 

Приобретениепродуктовпитания

22181100

0,0

80000

80000

780000,0

860000,0

826616,0

33384,0

96,1

 

Расходынатекущийремонтимущества

2221

312245,0

120800

433045

2580300,0

3013345,0

2789173,0

224172,0

92,6

 

Расходытекущийремонтзданиеипомещение

22211100

312245,0

170800

483045

1135000,0

1618045,0

1612813,0

5232,0

99,7

 

Расходытекущийремонтсооружений

22211200

0,0

-50000

-50000

1445300,0

1395300,0

1176360,0

218940,0

84,3

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

2222

7691,0

0

7691

248500,0

256191,0

227455,0

28736,0

88,8

 

Приобретениеоборудованияиматериалов

22221100

7691,0

0

7691

203000,0

210691,0

181955,0

28736,0

86,4

 

Приобретениепредметовиматериаловдлятекущиххозяй. целей

22221200

0,0

0

0

45500,0

45500,0

45500,0

0,0

100,0

 

Приобретениеугля

22241

0,0

0

0

676000,0

676000,0

599825,0

76175,0

88,7

 

Коммунальныеуслуги

2231

0,0

0

0

1669400,0

1669400,0

1646493,0

22907,0

98,6

 

Платазаводу

22311100

0,0

0

0

126100,0

126100,0

126700,0

-600,0

100,5

 

Платазаэлектроэнергию

22311200

0,0

0

0

1543300,0

1543300,0

1519793,0

23507,0

98,5

 

Социальныевыплатынаселению

2721

0,0

0

0

220000,0

220000,0

220000,0

0,0

100,0

 

Социалныевыплатынаселения

27211500

0,0

0

0

220000,0

220000,0

193000,0

27000,0

87,7

 

Компенсациявзаменльготильготынаселения

27213100

0,0

0

0

0,0

0,0

27000,0

-27000,0

#ДЕЛ/0!

 

Резервныйфонд

2824

0,0

0

0

201300,0

201300,0

200900,0

400,0

99,8

 

Резервныйфонд

28241100

0,0

0

0

201300,0

201300,0

200900,0

400,0

99,8

 

Здания и сооружения

3111

1959397,0

45300

2004697

6345000,0

8349697,0

8146828,0

202869,0

97,6

 

Приобретениепрочихмеханизмовиоборудование

31113290

1859397,0

45300

1904697

6345000,0

8249697,0

8047468,0

202229,0

97,5

 

Капитальныйремонтпрочихзданий

31112390

100000,0

0

100000

0,0

100000,0

99360,0

640,0

99,4

 

Машины и оборудования

3112

31400,0

-199100

-167700

760000,0

592300,0

545040,0

47260,0

92,0

 

Приобретениемебели

31123210

8400,0

-189100

-180700

530000,0

349300,0

332700,0

16600,0

95,2

 

Приобретениекомпьютерногооборудования

31123230

23000,0

-10000

13000

80000,0

93000,0

89340,0

3660,0

96,1

 

Приобретениепрочеймебелииоборудование

31123290

0,0

0

0

150000,0

150000,0

123000,0

27000,0

82,0

 

Итогорасходовбюджетныхсредств

 

 

 

 

0,0

0,0

22282623,0

1119468,0

#ДЕЛ/0!

 

Балансвсегодоходбюджетныхсредств

 

 

 

 

0,0

0,0

21236814,95

 

 

 

Остаткибюджетныхсредствнаначалогода

 

 

 

 

0,0

0,0

3218291,00

 

 

 

Остаткибюджетныхсредствнаконецотчетногопериода

 

 

 

 

0,0

0,0

2172482,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГлавасельскойуправыКок-ЖарЗаведующийРОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НачальникфинансовогоотделаИсполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\sony\Desktop\герб.jpg

Көк-Жар айылдык  кенешинин кезектеги VI чакырылышынын 5 сессиясы

Т О К Т О М

Көк-Жар айылы

2

18.02.2017

 

Көк-Жар айылөкмөтүнүн 2017-жылга

 карата бюджетин жана 2018-2019-жылдарга   карата бюджеттин долбоорун бекитүү жөнүндө

   Көк-Жар айылөкмөтүнүн 2017-жылга каралган бюджетин бекитүү жөнүндөгү  Кыргыз Республикасынын 2017-жылга  Республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзамынын негизинде иштелип чыгылган долбоору  тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилеринин  экономика жана бюджет, соода жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясы тарабынан каралып чыгылган.   Кыргыз Республикасынын  " Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу  жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар  жөнүндөгү" мыйзамынын 27-статьясынын 4-пунктуна жана 31-беренесинин 2-пунктуна ылайык депутаттардын  Көк-Жар айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2017-жылга Көк-Жар айыл өкмөтүнүн  айылдык бюджетинин кирешелери жана чыгашалары      18277,6 миң (он сегиз млн. эки жүз жетимиш жети миң)  сом                                                                                                      өлчөмүндө  бекитилсин.

 

2.2017-жылга айылдык бюджетинин кирешелерин түзүүчү булактары жана чыгашалары боюнча багыттар №1 тиркемеге ылайык  аныкталсын.

-Айылдык  бюджеттин чыгаша  бөлүгү  2017-жылга түшкөн кирешелердин  жана

гранттардын  чегинде ошону менен  бирге биринчи кезекте каралган беренелер боюнча  (эмгек акы, соц фондго чегерүү, тамак-аш жана комуналдык кызматтарга ) каржылануусу белгиленсин.

 

3.Көк-Жар айыл өкмөтүнүн 2018-2019-жылдарга айылдык бюджетинин  болжолунун негизги көрсөткүчтөрү  № 2,3 тиркемеге ылайык  колдоого алынсын.

- Кирешенин болжолу 2018-жылга     22280,9  миң (жыйырма эки млн. эки жүз сексен  миң тогуз жүз)  сомго (республикалык бюджеттен алынуучу гранттар   4439,4 миң сом менен) жана 2019-жылга   22700,9 миң    сомго  (республикалык бюджеттен алынуучу гранттар  4439,4 миң  сом  менен)  белгиленсин.

 

-Көк-Жар айыл өкмөтүнүн  2018-2019-жылдарга айылдык бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын, аларды  ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алууда тактоо жүргүзүү жагы белгиленет.

 

4.  Атайын каражаттардын кирешесинин сметада бекитилген омчомунан ашыкча бөлүгү толугу менен айылдык буюжеттик мекеменин каржылоосуна калары аныкталсын.

5. Айылдык бюджеттик мекемелери казыналыктын регионалдык бөлүмдөрүнөн тышкары мекеменин кассасы аркылуу атайын  каражаттарын  чыгымдоого  тыюу салынсын.

 

6. Атайын каражаттар казыналыктан тышкары  (бюджеттик мекемелердин кассасы аркылуу) чыгымдалган учурда Кыргыз Республикасынын  "Кыргыз республикасынын 2017-жылга республикасынын бюджетинин 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндөгү" мыйзамынын 14-беренесинин 2-пунктуна ылайык бул каражаттын 100 пайызы   республикалык бюджетке алынып  коюлары эскертилсин.

 

7. 2017-жылдын  1-январына карата айылдык бюджет боюнча жүргүзүлүүчү кассалык накталай акча мин сом суммасында  белгиленсин

.

8. Айыл өкмөтүнүн башчысы төмөнкүлөргө укуктуу:

-Ушул токтомдун 1-беренесинде бекитилген суммалардын  чегинде, эгер бул айылдык бюджеттин киреше  бөлүгүнөн  азайтууга алып   келбесе ушул  токтомдун  тиркемелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө;

-ченемдик укуктук  актыларды өзгөртүүсүнүн негизинде  жыл ичинде тактоолорду жүргүзүүгө:

-киреше бөлүгүнөн  белгиленген  пландан ашыкча тушкон каражаттын эсебинен  чыгаша  бөлүгүнүн  өлчөмүн көбөйтүү  жагын  кароого:

 

9. 2016-жылга айылдык  бюджеттин киреше  бөлүгүнүн пландарыынан ашыкча аткарылышынан түшкөн каражаттарды бөлүштүрүүжана өзгөртүү киргизүү айыылдык кеңешке  ыйгарылсын.

 

10. Жергиликтүү бюджеттик мекеме-ишканалардын  финансылык -экономикалык  негиздерин  чыңдоо,  алардын  финансылык  мамлекеттик каражаттарды максаттуу пайдалануусун  камсыз кылуу жагы   айыл  өкмөтүнүн жана ФЭБнүн  башчысы    тарабынан көзөмөлгө алынсын.

 

11.  Көк-Жар айыл   өкмөтүнүн 2016-жылдагы айылдык бюджеттин  киреше бөлүгү

        21236,8миң    сомго, чыгаша бөлүгү  22282,6 миң сомго жана  кирешенин чыгашадан                                                                                                сомго

артыкчылыгы  менен  аткарылгандыгы  №4,5 тиркемеге ылайык   белгиленсин.

 

12. Көк-Жар айыл   өкмөтүнүн 2016-жылдын 1- январына  айылдык бюджеттин  калдыгы 3218,3миң сом.

 

13. Көк-Жар айыл   өкмөтүнүн 2017-жылдын 1- январына  айылдык бюджеттин  калдыгы  2172,5миң сом

 

14. Көк-Жар айыл   өкмөтүнүн 2017-жылдын 1- январына  айылдык бюджеттин   атайын каражаттарынын 2016-жылдын 1-январына болгон калдыгы 160835 миң сом. Көк-Жар айыл   өкмөтүнүн 2016-жылдагы айылдык бюджеттин  киреше бөлүгү

1743,8миң    сомго, чыгаша бөлүгү  1855,6 миң сомго, калдыгы 2017-жылдын 1- январына болгон калдык 49,1 миң сом 

 

14. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы   депутаттардын Көк-Жар айылдык кеңешинин экономика, бюджет соода жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына  тапшырылсын.  

Көк-Жар айылдык   төрагасы 

 

Н.Туманов

 

 

Назад

 

 

 

3

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\sony\Desktop\герб.jpg

Көк-Жар айылдык  кенешинин кезектеги VI чакырылышынын 5 сессиясы

Т О К Т О М

Көк-Жар айылы

3

18.02.2017

 

2017-жылга карата айыл өкмөтүнүн  жарандарынын тамарка салыгына                   жеңилдиктерди берүү жана

коэфиценттерди белгилөө жөнүндө

Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 324-беренесинин 1,2,3- бөлүмчөлөрүнө ылайык депутаттардын Көк-Жар айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Көк-жар айыл өкмөтүнүн  аймагында 2017-жылга карата жер (айыл чарба багытындагы  эмес жер салыгы) жана мүлк  (1,2,3-топтогу)салыгына  салыктарды алуу төмөнкү коэфиценттер менен киргизилсин.

-Айыл чарба эмес багытындагы жер салыгына 1,2 жана мүлк  салыгына 1,0 коэфицент:

-Таштанды төлөмү ар бир түтүнгө 75 (жетимиш беш) сомдон болуп  белгиленсин.

-Айыл өкмоттүн аймагындагы иштеп жаткан ишканаларда иштеген ар бир адам үчүн бир жылда бир жолу төлөнүүчү  таштанды төлөмү  киргизилсин жана анын  өлчөмү ар бир адам үчүн 100(бир жүз) сом болуп  белгиленсин.

 

2. Тамарка салыгына 1272 кожолукка жеңилдик берилсин   (пенсионерлер көп балалуу, ВОВ катышуучулары,  ДРА, Баткен, ЧАЭС майыптар).

 

3. Жогорудагы салыктардын план боюнча мыйзам чегинде аткарылышын камсыз кылуу, айыл өкмөтүнүн ФЭБ нүн  башчысы  А  Мукумбаевге  милдеттендирилсин.

 

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө депутаттардын  Көк-Жар айылдык кеңешинин бюджет, соода,  ишкердүүлүк боюнча түзүлгөн туруктуу  комиссиясына жүктөлсүн.

Көк-Жар айылдык   төрагасы 

 

Н.Туманов

 

 

Назад

 

 

 

4

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\sony\Desktop\герб.jpg

Көк-Жар айылдык  кенешинин кезектеги VI чакырылышынын 5 сессиясы

Т О К Т О М

Көк-Жар айылы

4

18.02.2017

 

Көк-Жар айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык

 өнүгүүсүнүн 2013-2018-жылдарга карата стратегиялык планына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү   менен бекитүү жөнүндө

Көк-Жар айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык   өнүгүүсүнүн 2013-2018-жылдарга карата стратегиялык  планына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү өткөрүлгөн коомдук угууларда айтылган ой-пикир сунуштарды угуп жана талкуулап, " Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу  жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар  жөнүндөгү" мыйзамынын  4 бөлүмүннүн 31-беренесинин 6-пунктуна  ылайык депутаттардын  Көк-Жар айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.         Көк-Жар айыл аймагында  өткөрүлгөн 2016-жылдыынн 20- февралындагы  коомдук угуунун №1  протоколу колдоого алынып жактырылсын.

2.         Көк-Жар айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык   өнүгүүсүнүн 2013-2018-жылдарга карата стратегиялык   планы  өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен кошо  бекитилсин.

3.         Ушул кабыл алынган  пландарга ылайык иш алып баруу жагыы Көк-Жар айыл  өкмөтунө тапшырылсын.

Көк-Жар айылдык   төрагасы 

 

Н.Туманов

 

 

Назад

 

 

5-4 токтомуна

Тиркеме 18.02.2017

 

 

ОШ  ОБЛУСУНУН  НООКАТ РАЙОНУНУН

КӨК-ЖАР АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН

2013-2018-жылдарга

ТУРУКТУУ ӨН/Г//С/Н/Н

СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНЫНА

өзгөртүүлөр жана толуктоолор.

 

 

 

               Описание: Описание: DSC00759

 

 

 

 

 

Кириш сөз.

      

     Ушул стратегиялык өнүгүү планына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн негизги максаты жергиликтүү коомчулуктун катышуусунда айылдарды өнүктүрүүгө багытталып, конкиреттүү такталган, сандык жагынан белгиленген комплекстүү программаны иштеп чыгуу. Бул өнүгүүнүн стратегиялык планы айыл айылдарда талкууланып, айылдык кенештин сессиясында депутаттар тарабынан каралып, андан кийин жалпы коомдук угууга коюлган.  Өнүгүүнүн стратегиялык планына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү анын миссиясы жана келечекти көрө билүүсүн аныктоо,  жергиликтүү өзүн өзү  башкаруу органына өнүгүүнүн максаттарын жана милдеттерин ишке ашырууга көмөктөшөт.

Бул иштелип чыккан документ Көк-Жар айыл аймагынын 2013-2017-жылдарга “Аймакты өнүктүрүүнүн стратегиялык планынын” туруктуу өнүгүүнүн 2013-2017-жылдарга Улуттук стратегиясынын, КР ЖК бекитилген КРнын туруктуу өнүгүүгү өтүү Планы жана Программаларынын, КР Өкмөтү тарабынан бекитилген жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдарын өнүктүрүү Программаларынын негизинде түзүлгөн.

 

Стратегиялык пландын негизги максаттары жана тапшырмалары.

      Башкаруу – бул белгилуу максатка жетүүнү көздөгөн пландаштыруу, уюштуруу, ынгайлашуу жана көзөмөлдөө процесси болуп саналат.                                                      

      Пландаштыруу башкаруунун негизги функцияларынын бири жана максатка жетүүнүн милдеттеринин этап-этап менен аткаруу, турмушка ашыруунун механизми.                                                                                                                                                                Эффективдуу пландоосуз жакшы башкаруу мүмкүн эмес, а демек максатка жетүүнүн сапаты да эффективдуу болбойт. «Башкаруу» түшүнүгү жергиликтуу өзүн өзү башкаруу органында анын максатын гана аныктабастан, Мыйзамдын негизиндеги анын формасын да кошо камтыйт.

 

Стратегиянын негизги багыттары:

 

       Бул өнүгүүнүн социалдык-экономикалык программасы – жергиликтүү жамааттардын экономикалык, ошондой эле социалдык маданий механизмдердин этаптуу өнүгүүсүнө түрткү болуп саналат жана  төмөнкү багыттарды иштеп чыккан:

-          Айыл жашоочуларынын жашоосуна таасир эткен себептерди аныктоо.

-          Аял жана эркектердин тен катышуусу аркылуу ишке ашкан маселелерди  изилдеп тактоо.

-          Айыл жашоочуларынын  негизги  керектоолорун изилдеп үйрөнүү.

 

Стратегиянын  принциптери:

 

v  Райондук, аймактык, улуттук социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларынын максаттары  менен  айкалыштыруу;

v  Көк-Жар айыл аймагын туруктуу өнүктүрүү, атаандаштыкка туруштук бере алган, стабилдүү жогорулаган экономика түзүүчү багыттарды аныктоо,

       жарандардын жана мамлекеттик органдардын кызыкчылыктарын эске алуу

 менен чарбаны жана экономиканы эффективдүү башкаруу ыкмаларын аныктоо;

v  Жарандардын жашоо-шартын жакшыртууга, жакырчылыктан алып чыгууга,  жана керектүүлөрүн чечүүгө багытталган аймактын план-программаларын түзүү;

v  Ачык-айкындуулук жана Стратегияны ишке ашырууну бардык кызыктар тараптарга жеткиликтүү кылуу;

v  Жарандар  алдында  ачык-айкындуулук  жана  отчеттуулук.

Туруктуу Өнүктүрүүнүн Стратегиясы жарандардын приоритеттерин ишке ашыруу үчүн максаттуу  долбоорлорду камтыган  өнүгүү ыкмасына негизделген.

Стратегияны иштеп чыгуу үчүн айылдык кеңештин депутаттарынан, айыл өкмөтүнүн аппаратынан, жергиликтүү коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн, жергиликтуу активисттерден, жеке ишкерлерден  турган атайын буйрук менен бекитилген топ түзүлдү.

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунунун азыркы күндөгү

социалдык-экономикалы  абалы.

1.1 Географиялык жайгашуусу:

Көк-Жар айыл аймагы Ош областынын борборунан чыгыштан батыш тарапка  64 км алыстыкта ал эми Ноокат районунун боборунан  чыгыштан батыш тарапка 24 км алыстыкта жайгашкан.

Көк-Жар айыл аймагы  батыштан Он-Экибел айыл өкмөтү, түштүгүнөн Т. Кулатов атындагы айыл өкмөтү, чыгышынан Бел айыл өкмөтү,  түндүгүнөн Араван району, тундук батышынан Найман айыл өкмөтү менен чектешет. Жалпы аянты 187,48 мин чарчы километр, айыл аймагы  6 айылдан  турат, Айыл аймагынын борбору болуп Көк-Жар айылы  эсептелет.   

Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы 25 км, жакынкы аэропорттун аралыгыда 30 км болуп Кызыл-Кыя шаарына чейин келген.

     Территориясынын жалпы аянты 14кв км. Жеринин рельефи аралаш. Айыл өкмөтүнүн маданиятынын, социалдык абалынын жана экономикасынын өнүгүшүнө жер шартынын географиялык абалы ынгайлашкан.

1.2. Климаттык шарттары:

      Райондун рельефинде адырлуу тоо этектери жана тоо аралык депрессиялар басымдуу. Көк-Жар айыл аймагы (дениз денгээлинен бийиктиги 1275 м). Климаты континенттүү. Жайы ысык, кургакчыл, кышы анча суук эмес, кар аз жаайт. Айыл өкмөтүнүн аймагында январь айынын орточо температурасы -2,60С, июль айынын температурасы +24,40С, Жылдык орточо жаан-чачыны 270-300 мм. Көк-Жар айылдык  аймагынан  Чили-Сай, Апшырсай суулары  агып өтөт.    

      Табигий шарты айыл чарба өсүмдүктөрүнүн көпчүлүк түрлөрүн өстүрүүгө ынгайлуу. Өзгөчө буудай, картошка, жугору, тамеки жана жашылча жемиштерди, мөмө берүүчү  дарактардан алма, өрүк, шабдаалы, алчадан  жакшы тушум алууга болот.

 

1.3. Жер  жана суу ресурсдары:

   Көк-Жар айыл  өкмөтүнүн  жалпы аянты 16 107га, ал эми айыл чарба багытындагы  жерлер 14 162га га, айдоо аянты 3 298га, анын ичинен 1 429га сугат  айдоо, кайрак айдоо аянттары 1869га, чоп орунду жок, бак 125 га ды түзөт. Ошондойт эле 5 460га жайыт жерлер бар.

 

Аймактын негизги жер ресурсдары:

 

 

Улуш

 

ФПС

Жалпы аянты

2804

 

619

Айдоо аянты

2705

 

593

Суулуу

1271

 

158

Кайрак

1434

 

435

 

 

 

 

Бак

99

 

24

чоп чабынды

0

 

0

 

 

Сугат суу ресурсдарын башкаруу боюнча “Абшыр-Таңы” СПА тузулгон. Негизги сугат суусун Чили сайынан жана “Абшыр-Ата” каналынан алынып келинет. Аймакта сугат суу башка аймактардан алынып келингендиктен, суу беруучу каналдардын акырында жайгашкандыктан сугат суу толук жетишпейт.

Ичуучу суу ресурсдары башкаруу үчүн “Тешик-Таш” ИСКАКБ таза суу пайдалануучулардын коомдук уюму түзүлгөн. Таза суу менен айылдар 46% камсыз болушкан.

 

1.4. Демографиялык  көрсөткүчтөр  жана  эмгек ресурсдары.

 

Калкынын  саны 20 350 адам жашайт, анын ичиен 10 144 эркектер, 10 206 аялдар, ал эми кожолуктардын  саны 3535. Акыркы 5 жылга салыштырмалуу калктын саны 5,2 % га өскөндүгү байкалат. Бирок ошол эле учурда сыртка миграцияга чыгып кетип жаткандардын саны да жогору, болжол менен 2 500 адамды түзөт.

Бүгүнкү күндөгү калктын 61% эмгекке (12 414 адам) жарамдуу курактагы адамдар. Калктын 22% жогорку, атайын орто билимдуулор. Анын ичинен кесиби боюнча педагогдор, экономист-бухгалтер, банк иши, юристтер, медицина адистери жетиштуу санда. Ал эми айыл ичинде керектуу, бирок аз сандагы кесиптер айыл чарба кызматкерлери, ветеринардык врачтар, гидротехник, инженер-куруучулар.

Жаш курактары боюнча:

0 жаштан 15 жашка  чейинкилер 6 638,  16 жаштан 17 жашка  чейинкилер 855, 17 жаштан 62 жашка чейинкилер 11 533,  63 жаштан жогоркулар – 1 324 адам. Томондогу диаграмма корсотуп тургандай калктын 61%  болугу эмгекке жарамдуу курактагылар тузот.

1.5. Калкка мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтардын жеткиликтуулугу:

Билим беруу:

     Айыл аймакта жалпысы болуп 8 орто мектеп, анын ичинен 5 орто мектеп, 2 толук эмес орто мектеп, 1 башталгыч мектеп,1 музыкалык мектеп, 7 мектепке чейинки билим беруучу мекеме иштейт. 2015-окуу жылына окуучулардын саны     3295ке жетти, ал эми мектепке чейинки билим беруу мекемелеринин тарбиялануучулардын саны 420. Жогорудагы маалыматтар көрсөткөндөй Көк-Жар айыл аймагында калктын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу мектептерде жана балдар бакчаларында орун жетишпейт. Мектептерде балдар 2 сменада окушат, ал эми балдар бакчаларында болсо орун жетишпей көпчүлүк балдар үйүндө тарбия алып жатышат. Сарыкаңды айылына балдар бакчасынын жоктугунан, эски эле чайхананы балдар бакчасы кылып алышкан. Аталган “Ак- шоола” балдар бакчасы  50 орунга ылайыкташтырлса, бугунку кундо 70 тен ашуун балдар бала бакчасынын кичинелигине байланыштуу мектепке чейин билим ала албай жатышат.                         

Билим  беруу тармагындагы  негизги жетишсиздиктер:

1. Мектепке  чейинки мекемелердеги орундардын жетишсиздиги; 

2. Мектептерде орундар жетишпейт;

3. Билим беруу мекемелеринин  инфраструктурасы  жакшыртууну  талап кылат;

4. Кээ  бир предметтерден  мугалимдердин  жетишсиздиги;

5. Окуу китептери жетишпейт;

Маданият тармагында айыл аймакта союз учурунда курулган стандарттуу 1 маданият уйу, 1 айылдык клуб, 2 айылдык китепкана кызмат көрсөтүп келет.

Бирок маданият обөектилеринин баарына капиталдык ремонт талап кылынат.

Айыл аймагыбызда музейдин жоктугу таарыхыбыздагы баатыр инсандардын, баалуу буюмдардын бааланбай келе жаткандыгына себеп болууда. Эгер музей курулган болсо, элибиздин сапаттуу баалуу таарыхый буюмдарын алып орнотсок, жаштарыбызга таарыхты үйрөнүүгө түрткү болуп, басып өткөн жолубузду үйрөнүүгө кызыгуулары артмак.

                      

Саламаттыкты сактоо тармагында аймакта 2 ооруукана, 5 ФАП, 2 жеке менчик даарыканалар иштейт. Орточо эсеп менен бир медициналык кызматкерге 500-600 адамды тейлөөгө туура келет. Айылдын жашоочуларынын санына салыштырмалуу үй-бүлөлүк врачтар, даарыканалар жетишпейт.

  Каранай айылыбыздан башка бардык айылдарга ФАП курулган. Аталган айыл борбордук ооруканага жакын болгондуктан ФАП курулбай калган. Бирок бүгүнкү күндө калктын саны өсүп, жаңы конуштар түшүп, борбордук оорукана алыс болуп жатат. 2015- жылы Сарыкаңды айылына АРИС тарабынан заманбап ФАП курулуп берилген болчу. Каранай айылына да ошондой ФАП курулса элибиздин ден-соолугуна кам көргөн болот элек.

 

1.6. Турак-жай  чарбасы, айылдарды  көрктөндүрүү

Жалпысынан айыл аймакта 3 535 кожолук бар, ошондой эле турак-жай салуу учун 1200 кожолуктар арызы менен кезекте турушат. Турак жайларды ынгайлаштыруу үчүн ичүүчу суу, жолдорду ремонттоо, электр линияларын тартуу, жаны электр транформаторлорун орнотуу, коомдук жайларды жашылдандыруу боюнча бир топ иштерди аткаруу керек.

Жергиликтуу бюджеттин эсебинен айылдарды көрктөндүрүүгө, жолдорду ондоо, тазалоо-актоо, гүлдөрдү, дарактарды өстүрүүгө бөлүнүүчү бюджеттин көлөмү көбөйүүдө. Ошондой эле мындай иштер жергиликтуу жамааттын салымы менен дагы ишке ашырылып жатат. 

 

2. Аймактын  көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдору.

 

  1. Айыл аймагында айдоо жерлери көп, бирок натыйжалуу иштетилбей жатат.

-Айыл аймагында айдоо жерлерди натыйжалуу пайдалануу менен өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын сапатын жакшыртуу жана алардын көлөмүн арттыруу;

      2. Элдерди жумуш орду менен камсыз кылуу, бюджетти көбөйтүү:

- Кошумча өнөр жай ишканарын ачуу менен бир катарда токтоп турган ишканаларды жандандыруу жана өнөр жай ишканаларынын продукцияларынын көлөмүн көбөйтүүгө жетишүү.

      3. Бюджетти жогорулатып, дотациядан чыгуу, өзүн-өзү камсыздоо.

-Айыл аймагынын киреше булактарын көбөйтүү чараларын көрүү менен өзүн-өзү камсыздоонун көрсөткүчтөрүн жогорулатууга жетишүү;

- Айыл чарба продукцияларнын кайра иштетүүчү чакан ишканаларды куруу, тоо кен тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдөн кеңири пайдалануу жолу менен кошумча жумушчу орундарды түзүүгө жетишүү.

 

  4. Айылдардын инфратруктурасын (жол, таза суу менен жабдуу ж.б)

- Айылдагы жаңы конуштарды таза суу резервуарларын чоңойтуп таза суу менен камсыз кылуу. Демөөрчүлөрдүн санын арттырып жолдорго шагыл төшөө.

    5.Соода жана тейлөө маданиятын жогорулатуу.

- Борбордук базарды кеңейтип, соода-сатык түйүндөрүн көбөйтүү, элдердин бардык муктаждыктарын камсыз кылуу.

-Ички жана тышкы инвестициаларды тартуунун көлөмүн арттыруу.

-Эс алуучу жайлардын инфраструктурасын жакшыртуу.

     6. Мектептердин жана мектепке чейтинки мекемелердин базаларын чыңдоо.

 - Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, тарбиялык иштердин жана балдардын билим деңгээлин көтөрүүнүн чараларын көрүү.

  - Эски мектептердин ордуна заманбап мектептерди, балдар бакчаларын куруу.

3. Туруктуу  өнүгүүнүн  стратегиялык  максаттары багыттары:

Ø  2017-жылга Көк-Жар айыл аймагы жергиликтуу бийлик, коомчулук жана бизнес чөйрөсүнүн ортосунда шериктештик орнотулуп, мамлекеттик орто билим алуу учун жеткиликтуу шарт түзүү жана калктын жашоо денгээлин орточо денгээлине жеткируу.

Ø  Элдин 70%ын жумуш менен камсыз кылүү жана баалуу сырьелорду иштетүү үчүн цемент зовод куруу иштерин уюштуруу, коюлган максатка жетүү.

Ø  5 жылдан кийин өзүн-өзү каржылаган, чарбалык-экономикалык ишмердүүлүгүнүн өнүктүрүү программалары жолго коюлган,                                                                       

аймактагы социалдык инфраструктуранын негизги көйгөйлөрү

чечилген аймак болууга жетишуу. 

 

Ø  20 жылдан кийин Көк-Жар айыл аймагы калктын негизги бөлүгүн жумуш менен камсыз кылган бизнес жана өндүрүш тармактары өнүккөн, мамлекеттик жана жиргиликтуу бийликтин кызматтары элдин талабына жооп берген шаар тибиндеги  аймагына жеткируу.

Ø  Айыл аймагындагы жаңы конуштардын турак жай менен камсыз болуусу үчүн шарт түзүү, борбордук базарды чоңойтуп бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү.

       Бул коюлган максаттарга жетуу учун аймактын географиялык, экономикалык, социалдык өзгөчөлүктөрүн эске алган, башка мамлекеттик программалар менен шайкеш келген жергиликтуу максаттуу программаларды иштеп чыгуу.

Бул стратегиялык максаттар ар бир багыт учун тузулгон программаларды

камтыган, жергиликтуу тургундардын ой-пикирлерин, керектоолорун эске алган долбоорлордон турат.  Бул программаларды иштеп чыгуу учун “Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары жонундо” мыйзамынын жана АРИС тин АИД-3 долбоорунун талаптарынын негизинде томонку иш чаралар откорулду:

-          Ар бир айылдарда маалымат жыйындары откорулуп, жумушчу топтун мучолору тандалып алынды;

-          Айылдардын чогулуштарынын чечиминин негизинде АО буйругу менен 7 мүчөдөн турган жумушчу топ түзүлдү;

-          Ар бир айылдарда 5 турдуу фокус-топтор откорулуп, жер-жерлердин койгойлору эл менен биргеликте аныкталып, АО денгээлинде койгойлор приоритетештирилди;

-          АА  стратегиялык  онугуу планын  иштеп чыгуу учун коомчулуктун, айыл окмотунун кызматкерлери, АА депутаттары учун окуулардан отушуп, жыйынтыгында ушул документ даярдалып чыгылды;

 

 

№1 приоритет: Аймактагы мектепке чейинки жаштагы балдарга жеткиликтүү тарбия алуусу  учун  жогорку деңгээлде шарт түзүү.

 

Айыл аймакта 5 орто мектеп, 2 толук эмес орто жана 1 башталгыч мектеп,  7 мектепке чейинки билим беруучу мекеме иштейт. 2015-окуу жылына окуучулардын саны 3 295 ке жетти. Айыл аймактагы копчулук мектептер 60-70-жылдары курулуп, ошол убактагы элдин санына ылайыкташкан. Ошону менен эле бирге балдар бакчаларыда эскилиги жетип, жаш балдардын саны көбөйүп, бала бакчаларында саналуу гана балдар тарбия алып жатышат. Бир айылга бир мектеп, бир балдар бакчасы жетишсиз болуп жатат. Бугунку кундо тургундардын саны осуудо. Мисалга Сарыкаңды айылында 2010-жылы 990 болсо, азыркы 2015-жылга карата 3315  жеткен. Бул айылда аргасыздан эле эски чайхананы балдар бакчасы кылып ачышкан, бирок заманбап шарты жок, 50 эле бала тарбия алат, калган 60 ашуун балдар мектепке чейин билим ала албай жатышат. Жыл башынан жаңы группаларга ата-энелер талашып жатып балдарын кошуп жатышат. Айласыз калгандар балдарын шаардагы балдар бакчаларына алып барууга туура келип жатат.

  Аймактагы билим беруу тармагындагы эн чон койгойлордун биринчиси Сарыкаңды айылындагы балдар бакчасынын имараты, бүгүнкү күндөгү абалы авариялык болуп, капиталдык жаны курулуш зарыл.

  Бугунку кундө ушундай шарттагы бала бакчада 50 дөн ашуун бала тарбияланып,  5 тарбиячы эмгектенет. Айылдагы жаны конуштардын жашоочуларынын саны өскөнгө байланыштуу  жакынкы келечекте мектепте жана балдар бакчаларында орундар жетишсиз болуп калат.

Бул участкада балдар бакчасын жаңыдан салуу койгойу 10 жылдан бери эле которулуп келе жатат. Бугунку кундо имарат учун жер чечим чыгарылган. Долбоордун баасы алдын ала эсептоолор боюнча 25млн. сом  эсептелинди.

Бул приоритетти ишке ашыруу учун томонку иш-чаралар пландаштырылды:

Милдеттери:

Иш-чаралар

Мооноту

1

Сарыкаңды айылына 120 орундуу балдар бакчасын куруу

- Тех.жана долбоордук документтерди даярдоо;

- Жергиликтуу бюджеттен каражат болуштуруу;

- Курулуштун ордун даярдоо иштерине элди уюштуруу;

-Курулушту козомолдоо;

- 2015-жылдын бюджеттинен 500мин сом каралган, 150 мин сом эл чогултууга макул болду.

2

Көк-Жар айылындагы эс алуу багын реаблитациялоо

- Сметалык баасын эсептеп чыгуу;

-Жергиликтуу бюджеттен каржат болуштурруу;

 

2017-жыл

 

 

3

Айыл округдун аймагындагы балдар бакчаларынын алдына балдар ойноочу аянтчаларды куруу

- Бакча учун имарат табуу, куруу

- Ички эмерек-жабдуулары учун долбоорлорго кайрылуу, жергиликтуу ата-энелер менен суйлошуу;

- Бакчаларды мамлекеттик бюджетке киргизуу;

2016-2017-жылдар (стим.грант)

4

Мугалимдерге, окуучуларга колдоо корсотуу

- Окуунун алдынкы окуучуларга, алардын мугалимдерине, конкурстардын, олимпиадалардын женуучулоруно сыйлыктарды уюштуруу

- Ар жыл сайын бюджеттен каражат болуштуруу

 

 

№2 приоритет:

Айыл аймагында багбанчылык жана дыйканчылык

боюнча айыл тургундарына шарт түзүп берүү, аларды колдоо.

 

Бул багыттын приоритеттуу болуп чыгышынын себеби аймакта бак, айыл чарба жер ресурсдары жетиштуу. Улуш жерлер райондогу башка аймактарга салыштырмалуу коп болунгон (жан башына 0,11га). Аймактын климаттын шарты туштук жергесиндеги бардык момо-жемиштерди, жашылчаларды остурууго ынгайлуу. Бирок ондурулгон продукцияны сатуу жолго коюлган эмес, базар баасына мониторинг жургузулбойт, ошондуктан айыл чарбасынан алган кирешелер томондоп бара жатат. Аймактагы калктын 75% кирешеси айыл чарбасынан алынат. Ошол 75% калктын киресин жогорулатуу учун ушул приоритет тандалып алынды. Аймактаны айыл чарба субөектилерин саны:

 

№3  Приориетет: Жеке ишкерлерди колдоо, өнөр жай

ишканалардын  санын өстүрүү.

 

Бул багыттын приоритеттуу болуп чыгышынын себеби биринчиден жергиликтуу жамааттын каржылык абалын которуу, экинчиден жергиликтуу бюджетти тузуучу субөектилерди тузууго, онуктурууго, санын кобойтууго шарт тузуу аркылуу бюджеттин коломун жогорулатуу. Натыйжада калктын социалдыкмаселелерин чечуу, мамлекеттик кызматтарды аймакта ишке ашырууга жарандардын мумкунчулугу жогорулайт, жергиликтуу башкарууга катышуусу жогорулайт жана социалдык койгойлорду чечуу денгээли жогорулайт.    Азыркы күндө айылдык аймак ото жакыр, бюджетинин 89% мамлекеттик дотациядан алабыз.

4. Инвестиция тармагы:

 

       Ноокат районунда акыркы жылдарда инвестиция тартууга өзгөчө мааи  берилип, АРИСтин «Айылдарды инвестициялоо» долбоорунун, АБРдин , ЮСАИД, ПРООН, Республикалык түрткү берүүчү ,грант, ӨКМ жана жеке ишкерлер тарабынан каржылоо иштери колго алынып алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө.

     Көк-Жар айыл аймагында 2013-2017- жылдар аралыгында жогоруда берилген донор уюмардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңир колдонуу менен соңиалдык обьектилердин шартын жакшыртууга жана чакан ишканаларды курууга жана коммуналдык инфраструктураны жакшыртууга багытталмакчы. 2015-2016-жылдар ичинде ири көлөмдөгү инвестиция тартуу менен айыл аймагыбызга жер семирткич жана курулуш материалдарын жана цемент иштеп чыгаруучу чоң заводдорду куруу эң негизги милдеттердин бири болуп калат.

Инвестициялык долбоолор:

Долбоордун аталышы

Аткаруу мөөнөттөрү

Каржылоо булактары жана  көлөмү

Жалпы сметалык басы миң сом

Жаңы жумуш орду

Аткарууга жооптуулар

Сырткы

Инв-ция

Ички

Инв-ция

1

Көк-Жар айыл аймагына караштуу Сарыкаңды айылындагы «Ак шоола» балдар бакчасынын имаратын кайрадан куруу.

2017-ж

 

Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер

 

 25 млн

1

Айыл өкмөтү , жеке ишерлер

2

Көк-Жар айылына мал союуучу цех куруу

2017-2018-ж.ж

 

Жеке ишкер

450

5

Айыл өкмөтү, жекек ишкерлер

3

Көк-Жар айылындагы эс алуу багын реаблитациялоо

2017-2018-ж.ж

 

Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер

150,0

2

Айыл өкмөтү, жекек ишкерлер

4

Айылдык округдун аймагындагы  балдар бакчаларынын алдына балдар ойноочу аянтчаларды, эмеректерди куруу

2017-2018-ж.ж

 

Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер

 

360

12

Айыл өкмөтү, жекек ишкерлер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                              5

Жийде айылындагы балдар бакчасынын имаратынын 1-корпусун ремонттоо

2017-ж

түрткү берүүчү грант

Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер

1284,0

7

Айыл өкмөтү, балдар бакчасынын кызматкерлери

6

«Көк-Жар» гимназиялык класстары бар инновациялык мектебинин айнек листтерин жаңылоо

2016-2017-жж

 

Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер

3 000,

6

Айыл өкмөтү, айыл башчылары

7

Сарыкаңды жана Борбаш айылдарынын көчөлөрүнө түнкү жарыткычтарды орнотуу

2017-2018-ж.ж

 

Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер

50,0

1

Айыл өкмөтү, айыл башчылары

8

Көк-Жар айыл аймагынын Көк-Жар айылына таш майдалагыч цех куруу

2017-ж

 

Ишкерлер

100

3

Жеке ишкер

9

Жийде айылындагы БАМ участкасына таза суу линиясын алып келүү

2018-ж

 

Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер,элдин салымы

250000

1

Айыл өкмөтү

10

Таза суу системасынын Борбаш айылына резервуар куру.

2017-ж

Борбордук Азия суу альянсы

Жергиликтүү бюджет

15 000 000

 

«Тешик-Таш» ИСКАКБ, айыл өкмөтү

11

Алашан айылындагы спорт аянтчасын ремонттоо

2017-ж

 

Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр

250000

1

Айыл өкмөтү,айыл башчысы

12

Айыл өкмөтүнүн имаратынын авто унаа коюучу жайына асфальт төшөп, кооздоо

2017- 2018-жж

 

Жергиликтүү бюджет

1 500 000

 

Айыл өкмөтү,

13

Айыл өкмөтүнүн имаратынын алды жагындагы аянтчаны акы төлөөчү автоунаа коюучу жайга айландыруу

2017-ж

 

Жергиликтүү бюджет

40,0

1

Айыл өкмөтү, МАИ бөлүмчөсү менен биргеликте

14

Борбаш айылындагы эски чайкананын имаратын балдар бакчасына ылайыкташтырып кайрадан реконструкциялоо

2017-ж

 

Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр

900,0

4

Айыл өкмөтү, демөөрчүлөр

15

Каранай жана Жийде айылдарында 1300м узундуктагы эскирген таза суу түтүктөрүн жаңылоо

2017-ж

Борбордук Азия суу боюнча альянсы

Жергиликтүү бюджет

1572,0

1

Айыл өкмөтү,

16

Көк-Жар айыл өкмөтүнүн административдик имаратын капиталдык ремонттон чыгаруу

2017-2018-ж.ж.

 

Крнын түрткү берүүчү гранты,

Жергиликтүү бюджет

2932887

1

Айыл өкмөтү

17

Таза суу линиясынын резервуарын кеңейтүү, линияларды оңдоо

2017-2018-жж

АРИС

Жергиликтүү бюджет

3 000,0

1

Айыл өкмөтү

СООВП

18

«Көк-Жар» гимназиялык класстары бар инновациялык мектебинин жылытуу системасын ремонттоо

2016-2017-жж

 

Крнын түрткү берүүчү гранты,

Жергиликтүү бюджет

3 000,0

 

Айыл өкмөтү, мектеп мектеп жетекчилиги

19

Көк-Жар стационардык ооруканасынын канализациясын жаңылоо

2017-2018-жж

АРИС

Жергиликтүү бюджет

32000,0

1

Айыл өкмөтү,

20

Сарыкаңды айылындагы спорттук аянтчаны куруу

2017-2018-жж

АРИС

Жергиликтүү бюджет

35000,0

1

Айыл өкмөтү

21

Көк-Жар айылына 100 койкалуу ооруканын имаратынын курулуш иштерин баштоо

2017-ж.

 

Республикалык бюджет

30000

 

Айыл өкмөтү,

22

Улуу-Тоо участкасына күнүнө 3000 тонна цемент иштеп чыгаруучу чоң завод уру боюнча иш-аракеттерди алып баруу

2017-ж.

«Кыргыз цемент» ЖЧК

Жергиликтүү бюджет

80000,0

300

ЖЧК «Кыргыз цемент» ,айыл өкмөтү

23

Маданият орто мектебинин имаратынын курулуш иштерин улантуу боюнча тиешелүү иш-аркеттерди жүргүзүү

2017-ж.

 

Республикалык бюджет

6800,0

3

Айыл өкмөтү, райЭББ

23

Каранай толук эмес орто мектебинин имаратын жаңыдан куруу иштерин республикалык бюджетке киргизүү

2017-ж

 

Республикалык бюджет

4500,0

3

Кап.кур башкармалыгы райБББ, Айыл өкмөтү

24

Б. Матаипов атындагы «Алашан» орто мектебинин имаратын жаңыдан куруу боюнча иш-аракеттерди алып баруу

2017-ж

 

Республикалык бюджет

56000

3

Кап.курулуш башкармалыгы, райБББ, Айыл өкмөтү

25

Борбаш айылында жайгашкан «Борбаш» орто мектебине стандарттык волейбол аянтчасын куруу

2016-2017-жж

 

КР түрткү берүүчү гранты, жергиликтүү бюджет

2 368 464

 

Айыл өкмөтү, мектеп жетекчилиги

26

Көк-Жар айылына мөмө-жемиштерди сактоочу кампаларды куруу

2017-ж

 

Жеке ишкер

2000,0

5

Айыл өкмөтү, жеке ишкер

27

Көк-Жар айыл аймагындагы скважиналарды калыбына келтирүү боюнча чет элдик инвесторлор уруниш-аракеттерди жүргүзүү

2017-ж

Кытай жана Турция мамлекеттеринин гранты

 

15000,0

9

 

 

 

Айыл өкмөтү, «Абшыр Таңы» СПАсы

 

 

28

Көк-Жар айыл аймагындагы айыл дегредацияга учураган жерлерди калыбына келтирүү,органикалык жер семирткичтер менен байытуу багыттарында жана тамчылатып сугаруу иштерин уюштуруу боюнча ФАО  менен биргеликте иш-аракеттерди жүргүзүү

2017-ж

БУУнун долбоору

 

3500,0

10

Айыл өкмөтү, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы

29

Айылдардын  ички жолдорун оңдоо, шагыл төшөө

2017-ж

 

Жергиликтүү бюджет,демөөрчүлөр

100000,0

-

Айыл өкмөтү

30

Айылдардын жаңы конуштарына электр трансформаторлорун орнотуу, электр линияларын тартуу

2017-ж

 

Жергиликтүү бюджет

2700000,0

2

Айыл өкмөтү

31

Сапарбаев каналын капиталдык

 ремонттон чыгаруу

2017-ж

Агахан фонду

Республикалык,жергиликтүү бюджет

9500000,0

20

РУВХ, айыл өкмөтү

32

Мөмө- жемиштерди кургатуучу кичи цехтерди куруу

2017-2018ж.ж

 

Жеке ишкерлер

500,0

10

Айыл өкмөтү, жеке ишкерлер

33

Айыл чарба продукциялары менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында күнөсканаларды курууну уюштуруу

2017-ж

АРИС

Жеке ишкерлер

2000,0

15

Айыл өкмөтү,АРИС,

жеке ишкерлер

34

Балык өстүрүүчү чарбаларды , бал аарычылыкты өнүктүрүү

2017-2018-ж.ж

 

Жеке ишкерлер

1500,0

3

Айыл өкмөтү, балык уулоого кызыккандар,бал аарычылар

35

Көк-Жар айылындагы эс алуу сейил багына атракциондорду орнотуу,кошумча реаблитациялоо иштерин жүргүзүү

2017-2018-ж.ж.

 

Жеке ишкерлер

3000000,0

10

Айыл өкмөтү,жеке ишкерлер

36

Көк-Жар айылындагы соода-сатык базарын кеңейтүү боюнча иш-аракеттерди жүргүзүү

2017-2018-ж.ж.

 

Жергиликтүү бюджет

50000,0

50

Айыл өкмөтү

 

5.Стратегиялык планды ишке ашыруудагы көмөкчү каражаттар.

      Жогорудагы пландарда корсотулгондой Стратегияны ишке ашыруу учун керектуу ресурсдар иш-чаралардын катышуучулары Көк-Жар айылдык окмоту, жергиликтуу жамааттар жана бизнес чойросунун окулдорунун башкаруусундагы каражаттарды биргеликте,  бирдиктуу башкаруу аркылуу ишке ашырылат. 

Иш-чаралар учун каражаттар жергиликтуу бюджеттен, улуттук жана регионалдык программаларды аткарууга болунгон республикалык бюджеттен, сырттан тартылуучу инвестициялардан жана жергиликтуу жамааттын салымынын эсебинен жургузулот. 

Стратегиянын иш-чараларын пландоо жана каражат болуу ар бир приоритеттин долбоорлоруна оз-озунчо принциби менен жергиликтуу бюджеттен жана инвестициядан болунот. Ал эми керектуу ресурсдарды аныктоо, эсептеп чыгуу 2017-жылдын бюджети даярдалып жатканда эске алынат. Ошондой эле аткаруучулардын ортосундагы келишимдик макулдашуунун негизинде аныкталат.

Стратегияны ишке ашыруу  учун колдо бар ресурсдар:

-          Эмгек ресурсдары: курулуш иштери учун жергиликтуу жумушчулардын бригадалары бар, кол жумуштары учун жааматтар “Ашар” жолу менен ишти уюштурганга уюшумдуу. Балдар бакчасынын жаңы имараты курулса , анда иштөөчү тарбиячылардын саны жетиштүү.

-          Жер  ресурсдары: эски балдар бакчасынын ордуна АКнын чечими чыккан.

-          Башкаруучу институт: “Ак-шоола” балдар бакчасынын администрациясы

-          Акча каражаты: жергиликтуу кожолуктар __ сом, жергиликтуу бюджеттен ___ сом болууго чечим чыгарылган.

Бул Стратегиянын “Аймактагы мектепке чеийнки жаштагы балдарга жогорку деңгээлде тарбия алуусуна шарт түзүү” №1 приоритетинин “”Ак-шоола балдар бакчасынын имаратын куруу” долбоорун каржылап беруу АРИСтин “Айылдарды инвестициялоо долбоор-3” каржылоону жалпы Көк-Жар айыл аймагынын элинин атынан суранабыз.

6. Тобокелчиликтер  жана аларды  азайтуунун  жолдору:

а) Коюлган  максаттарга  финансалык  мумкунчулуктордун  жетишсиздиги.

Жарандар алдында  оотчеттуулукту  кучотуу, жарандарды тушундуруу жолу аркылуу активдештируу,  ички  ресурсдарды  тартуу.

б) Стратегиялык планды ишке ашыруучу топтун мучолорунун оз функционалдык милдеттерин аткарбай коюсу.

Алдын ала милдеттерди жана тапшырмаларды так болуштуруу, кошумча кадрларды даярдоо, суйлошуу, тушундуруу аркылуужоопкерчиликтерди кучотуу, маанилуулугун жогорулатуу;

в) Аткаруучулар арасындагы пикир келишпестиктер.

Жеке  кызыкчылыктардын  таасирин  жокко  чыгаруу, ички  жана сырткы коммуникацияны так жолго  коюу, биргеликте  иш алып барууга  шарт тузуу.

7.Корутунду.

     Көк-Жар айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн 2013-2017-жылдардагы приоритеттүү багыттары боюнча иштелип чыккан комплекстүү иш-аракеттерин турмушка ашырууда экономикалык реалдуу секторунун бардык каналдарында өсүү камсыздалат.

Өнөр жай тармагынын өсүшүнүн негизги булактары болуп, иштеп жаткан базалык ишканалардын эффективдүү иштөөсү, токтоп калган ишканалардын кайра өз калыбына келтирилиши ,жаңы ишканалардын ишке кириши жана калктын чакан жана орто ишкердигинин активдешүүсү болуп саналат.

      Айыл чарба тармагында чарбалык субьектилерин ирилештирилиши жана жер   

      ресурстарын иштетүүсүн жакшыртуу, майда товар өндүрүшүнүн санын

      кыскартуу менен айыл чарбасында жаңы технологияларды киргизүү,

     малдардын баш санын арттыруу менен алардын продуктуулугун

      жогорулатуунун эсебинен айылчарба өндүрүшүндө өсүү темпи кыйла

   

      жогоруламакчы.

Талап кылуу рыногунда  да соода түйүндөрүн көбөйтүү, товар алмашуусунун активдешүүсү, жеке ишкердүүлүктүн өнүгүшүнө жакшы шарттарды түзүү, административдик барьерлерден арылуу, акылай кызмат көрсөтүү сферасын көбөйтүү жана жаңы түрлөрүн өздөштүрүү менен чекене товар жүгүртүүнүн көлөмүнүн өсүшү жана элге аккылай кызмат көрсөтүү жогорулайт.

      Чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу экономика тармагына оң таасир тийгизет. Маданият, саламаттыкты сактоо жана билим берүү обьектилерин, турак-жайлардын ишке киргизилиши социалдык инфраструктураны жакшыртат.

 

 

 

Көк-Жар айыл аймагынын

                            башчысы:                                                                     С. Миңбаев.